平顶山市建设工程标准定额管理站2018年市直部门收支预算
目 录
第一部分 部门预算基本概况
一、部门机构设置情况
二、主要职责
第二部分 2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件: 2018年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分 平顶山市建设工程标准定额管理站部门预算基本概况
一、部门机构设置及人员构成情况
平顶山市建设工程标准定额管理站内设职能科室8个。市建设工程标准定额管理站事业编制9人;在职人员43人,离退休人员8人。
二、主要职责
主要职责是:负责组织工程建设标准的推广应用;负责组织制定工程建设实施阶段的地方标准,制定和发布工程建设全市统一定额;拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度;
拟订公共服务设施建设标准并监督执行;负责工程造价咨询单位资质、造价工程师和概预算编审人员的资格管理工作;指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。
第二部分 平顶山市建设工程标准定额管理站部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2018年收、支总计均为9万元。
二、收入预算说明
2018年收入预算9万元,其中:财政拨款收入9元;部门结转资金0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算9万元,按用途划分为:工资福利支出9万元,占100%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算9万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出年初预算为0万元。
六、支出预算经济分类情况说明
2018年预算支出9万元,其中:人员经费9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
七、三公经费增减变化原因说明
2018年 “三公”经费公共预算0.3万元。其中:
(一)因公出国(境)费预算0万元。
(二)公务用车运行维护费预算0.11万元,占总“三公”经费的比例为37%。
(三)公务接待费预算0.19万元,占总“三公”经费的比例为63%。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
部门2018年政府性基金预算支出0万元。
部门2018年国有资本经营预算支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费预算
2018年,机关运行经费支出预算0万元。
(二)政府采购支出预算
2018年,政府采购预算安排1.28万元,主要用于办公设备、办公用品购置。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年,我单位没有进行绩效管理。
(四)国有资产占用情况。
2017年期末,我单位共有车辆0辆。
(五)专项转移支付项目情况
我单位2018年没有专项转移支付项目。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
编辑:刘大冰